Faktúry

Číslo | 8327213964 |
Interné číslo | 2023000134 |
Predmet | telekom.sl |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
Dátum vystavenia | 01-05-2023 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čenkovce, IČO: 31871224, Adresa: č.2 Čenkovce, Mesto: Čenkovce, PSČ: 93039 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81728 |
Suma s DPH | 38.87 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 8327213964 |
Prílohy |